秦皇岛港股份有限公司选聘2024年度审计机构招标

发布时间:2024-04-23

秦皇岛港股份有限公司选聘2024年度审计机构招标
1. 招标条件

本招标项目 秦皇岛港股份有限公司选聘2024年度审计机构项目 已由 秦皇岛港股份有限公司 批准实施,招标人为 秦皇岛港股份有限公司 ,资金来自 企业自筹 ,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围:对招标人编制的2024年半年度合并及公司财务报表进行审阅并出具审阅报告;对2024年度合并及公司财务报表进行审计,发表审计意见并出具审计报告;按上海证券交易所、香港联交所及相关监管机构监管披露要求,出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《涉及财务公司关联交易的专项说明》、《持续关联交易专项审阅函》等应由年审会计师事务所出具的相关审计说明、核查意见、专项报告;对股份公司2024年度财务报告内部控制有效性进行审计,发表审计意见并出具内部控制审计报告;其他相关服务。具体见招标文件第四章招标人要求。

2.2服务期限:自合同签订之日起至2024年度股东大会结束。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:

(一)在中华人民共和国大陆地区依法设立并存续,具有独立法人资格或合伙制企业,执业五年以上。具备有效的《会计师事务所执业许可证》,具有独立签订服务合同的权利和履行合同的服务能力。

(二)具有经财政部、证监会备案的会计师事务所证券相关业务资格,同时具有A股、H股上市公司审计业务资质。

(三)拟派的项目负责人必须具备执业注册会计师资格,拟派的项目负责人及项目组全体成员必须是投标人在编的、在合同期内且能完全满足本项目服务期的正式员工。

(四)项目核心成员(经理及以上级别人员,包括合伙人)近三年(2021年4 月1日至今)内从事过A股和H股上市公司年度审计业务。

(五)具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。

(六)具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力。

(七)具有良好的职业道德记录和社会声誉,认真执行有关审计鉴证的法律、法规和政策规定。

(八)能够保守被服务企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。

3.2 联合体要求:本次招标 不接受 联合体投标。

3.3 资格审查方式:本次招标采取资格后审方式。

4. 招标文件的获取

4.1 请于 2024 年 4 月 22日至 2024年 4 月 26 日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分(北京时间,下同),下午 14 时 30 分至 17 时 00 分将投标单位法定代表人身份证明或授权委托书原件扫描件、代理人身份证原件扫描件、营业执照原件扫描件发至代理机构邮箱购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价 1000 元,售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为 2024 年 5 月 13日 9 时 00 分。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
友情提醒:报名前与下方联系人索取投标登记表,以及办理后续事宜。
联系人:李 工
电   话:176 1039 8736
邮   箱:17610398736@163.com

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